Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0003806
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.944.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            135566
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-11-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-11-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.701.654
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.619
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 134.836
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 89.891
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA 
        
                                    RUC
                            
            80038052-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            101/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12003-15-111414
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 74.688.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 71.026.930
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 71.026.930
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            296313
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Agua Mineral sin gas
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        