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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007824
Monto de la Factura
₲ 6.135.371
Nro. Solicitud de Transferencia
148715
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.834.626

Retención DNCP
₲ 21.865
Retención IVA
₲ 167.328
Retención Renta
₲ 111.552
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
145/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115326
Monto Contrato
₲ 79.869.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.652.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.652.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287797
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional