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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0016206
Monto de la Factura
₲ 3.794.910
Nro. Solicitud de Transferencia
46688
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.890

Retención DNCP
₲ 13.524
Retención IVA
₲ 103.498
Retención Renta
₲ 68.998
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-109543
Monto Contrato
₲ 85.431.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.116.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.116.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287845
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional