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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 33.109.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.486.057

Retención DNCP
₲ 117.988
Retención IVA
₲ 902.973
Retención Renta
₲ 601.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-161320
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.296.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.296.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores