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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 19.997.200
Nro. Solicitud de Transferencia
37292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.835.908

Retención DNCP
₲ 70.536
Retención IVA
₲ 545.378
Retención Renta
₲ 545.378
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-161320
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.296.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.296.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores