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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 3.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2019
Fecha de la Transferencia
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.119.664

Retención DNCP
₲ 11.682
Retención IVA
₲ 90.327
Retención Renta
₲ 90.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-161320
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.296.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.296.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores