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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 7.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.090.829

Retención DNCP
₲ 26.553
Retención IVA
₲ 205.309
Retención Renta
₲ 205.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-160879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.071.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.071.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores