Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004628
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.760.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            49957
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-04-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-05-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-05-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.595.328
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 84.672
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 648.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 432.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITA YEGROS VALLEJOS
        
                                    RUC
                            
            1412573-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            13/16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11001-16-129345
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 89.455.291
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 89.455.291
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            315238
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Alquleres Varios
        
                                    Convocante
                            
            Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Centro Cultural de la Republica - El Cabildo
        