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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007280
Monto de la Factura
₲ 3.234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.075.475

Retención DNCP
₲ 11.525
Retención IVA
₲ 88.200
Retención Renta
₲ 58.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-124529
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.334.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.334.968

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306461
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos de Apoyo
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo