Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009072
Monto de la Factura
₲ 10.800
Nro. Solicitud de Transferencia
73503
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.757
Retención DNCP
₲ 43
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119265
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.122.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.122.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300168
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional