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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0020976
Monto de la Factura
₲ 226.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77459
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.375

Retención DNCP
₲ 889
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.536
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119265
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.122.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.122.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300168
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional