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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025103
Monto de la Factura
₲ 219.960
Nro. Solicitud de Transferencia
77276
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.160

Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119470
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.476.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.476.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300179
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional