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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 16.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98924
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.814.828

Retención DNCP
₲ 59.263
Retención IVA
₲ 453.545
Retención Renta
₲ 302.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-126589
Monto Contrato
₲ 105.784.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.591.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.591.507

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311900
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Jardinería para el Congreso Nacional y la Biblioteca y Centro de Documentación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional