Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0064348
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 34.475.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            27126
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-04-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-05-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 34.475.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80025781-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            093
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12003-11-22597
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 102.450.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 97.428.085
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 97.428.085
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            213828
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Seguros de Vehiculos Contra todo Riesgo
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
        