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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75328
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-32964
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215040
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y Señalamiento
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES