Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-35337
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior