Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000713
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
145/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-32472
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de bascula
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional