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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0024221
Monto de la Factura
₲ 3.271.110
Nro. Solicitud de Transferencia
160653
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.148

Retención DNCP
₲ 11.538
Retención IVA
₲ 89.212
Retención Renta
₲ 89.212
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11003-22-214640
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.304.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.304.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados