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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0004626
Monto de la Factura
₲ 11.567.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134087
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.483

Retención DNCP
₲ 41.222
Retención IVA
₲ 315.477
Retención Renta
₲ 210.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-108349
Monto Contrato
₲ 79.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.788.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.788.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284983
Nombre de la Licitación
Servicio de Cafetería para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3