Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019362
Monto de la Factura
₲ 5.419.050
Nro. Solicitud de Transferencia
63528
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.153.418

Retención DNCP
₲ 19.312
Retención IVA
₲ 147.792
Retención Renta
₲ 98.528
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-108349
Monto Contrato
₲ 79.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.788.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.788.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284983
Nombre de la Licitación
Servicio de Cafetería para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3