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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 17.838.490
Nro. Solicitud de Transferencia
45096
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.964.080

Retención DNCP
₲ 63.570
Retención IVA
₲ 486.504
Retención Renta
₲ 324.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-115966
Monto Contrato
₲ 26.541.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.240.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.240.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299060
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y CUERINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma