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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004105
Monto de la Factura
₲ 1.933.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150741
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.838.723

Retención DNCP
₲ 6.890
Retención IVA
₲ 52.732
Retención Renta
₲ 35.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104701
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.191.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.191.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277853
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Avisos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3