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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004288
Monto de la Factura
₲ 1.925.300
Nro. Solicitud de Transferencia
174836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.830.926

Retención DNCP
₲ 6.861
Retención IVA
₲ 52.508
Retención Renta
₲ 35.005
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104701
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.191.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.191.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277853
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Avisos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3