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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.512

Retención DNCP
₲ 5.488
Retención IVA
₲ 42.000
Retención Renta
₲ 28.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
415/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111903
Monto Contrato
₲ 63.247.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.147.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.147.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284798
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN PLANTA ALTA AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)