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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003273
Monto de la Factura
₲ 14.361.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.358.380

Retención DNCP
₲ 51.177
Retención IVA
₲ 391.664
Retención Renta
₲ 261.109
Multa
₲ 1.298.670

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109572
Monto Contrato
₲ 103.252.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.745.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.745.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma