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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003737
Monto de la Factura
₲ 2.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88488
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.638.975

Retención DNCP
₲ 9.888
Retención IVA
₲ 75.682
Retención Renta
₲ 50.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109572
Monto Contrato
₲ 103.252.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.745.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.745.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma