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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 4.696.800
Nro. Solicitud de Transferencia
103797
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.466.571

Retención DNCP
₲ 16.738
Retención IVA
₲ 128.095
Retención Renta
₲ 85.396
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-116616
Monto Contrato
₲ 9.384.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.845.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.845.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)