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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0011640
Monto de la Factura
₲ 14.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131990
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.597.138

Retención DNCP
₲ 50.953
Retención IVA
₲ 389.945
Retención Renta
₲ 259.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-108328
Monto Contrato
₲ 26.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.330.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.330.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289113
Nombre de la Licitación
CD 02/2015 Adquisición de Insecticidas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional