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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 2.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132847
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.220

Retención DNCP
₲ 9.871
Retención IVA
₲ 75.545
Retención Renta
₲ 50.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAX RODRIGO BERENDSOHN GONZALEZ
RUC
3409999-9
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104284
Monto Contrato
₲ 36.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.244.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.244.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283608
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)