Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001065
Monto de la Factura
₲ 2.277.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.165.386
Retención DNCP
₲ 8.114
Retención IVA
₲ 62.100
Retención Renta
₲ 41.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104371
Monto Contrato
₲ 31.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.798.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.798.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283401
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)