Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 3.087.273
Nro. Solicitud de Transferencia
107280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.013.426
Retención DNCP
₲ 12.102
Retención IVA
Retención Renta
₲ 61.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA RAQUEL SOSA ROMERO
RUC
1362379-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103815
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.109.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.109.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276627
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)