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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 780.982
Nro. Solicitud de Transferencia
31565
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.687

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 234.295
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARTHA RAQUEL SOSA ROMERO
RUC
1362379-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103815
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.109.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.109.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276627
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)