Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002359
Monto de la Factura
₲ 759.250
Nro. Solicitud de Transferencia
58509
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.032
Retención DNCP
₲ 2.706
Retención IVA
₲ 20.707
Retención Renta
₲ 13.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117816
Monto Contrato
₲ 51.685.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.561.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.561.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóner, Papeles y Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)