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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027317
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592

Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
500
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113654
Monto Contrato
₲ 101.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.797.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.797.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297115
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A DEMANDA PARA EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA VALLEYLAB PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)