Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001280
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.090.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            29372
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-03-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-04-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.497.371
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.084
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 329.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 219.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVIPRO S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80003499-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            01
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-15-112066
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 23.160.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 22.024.740
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.024.740
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            297507
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento de Equipos de Oficina
        
                                    Convocante
                            
            Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
        