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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000019
Monto de la Factura
₲ 17.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85000
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2016
Fecha de la Transferencia
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.438

Retención DNCP
₲ 62
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
436/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113433
Monto Contrato
₲ 20.334.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.256.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.256.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294810
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)