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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018709
Monto de la Factura
₲ 15.604.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133032
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.839.881

Retención DNCP
₲ 55.610
Retención IVA
₲ 425.585
Retención Renta
₲ 283.724
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117745
Monto Contrato
₲ 123.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.712.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.712.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300478
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3