Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Monto de la Factura
₲ 7.643.100
Nro. Solicitud de Transferencia
88234
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.268.450
Retención DNCP
₲ 27.237
Retención IVA
₲ 208.448
Retención Renta
₲ 138.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
439/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113432
Monto Contrato
₲ 54.567.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.430.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.430.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294810
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)