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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000871
Monto de la Factura
₲ 2.376.100
Nro. Solicitud de Transferencia
88234
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.646

Retención DNCP
₲ 8.468
Retención IVA
₲ 64.803
Retención Renta
₲ 43.202
Multa
₲ 498.981

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
439/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113432
Monto Contrato
₲ 54.567.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.430.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.430.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294810
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)