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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008505
Monto de la Factura
₲ 30.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103921
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.624.553

Retención DNCP
₲ 107.265
Retención IVA
₲ 820.909
Retención Renta
₲ 547.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105259
Monto Contrato
₲ 30.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.624.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.624.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288806
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RX DE FIJO DE LA MARCA EVA MODELO COMED PERTENECIENTE AL HOSPITAL DE BARRIO OBRERO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)