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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0008967
Monto de la Factura
₲ 7.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109378
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.071.782

Retención DNCP
₲ 27.418
Retención IVA
₲ 104.914
Retención Renta
₲ 139.886
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104647
Monto Contrato
₲ 44.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.364.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.364.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu