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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050261
Monto de la Factura
₲ 18.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101013
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.545.614

Retención DNCP
₲ 65.749
Retención IVA
₲ 503.182
Retención Renta
₲ 335.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110397
Monto Contrato
₲ 135.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.733.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.733.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293976
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1