Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006042
Monto de la Factura
₲ 7.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.725.343

Retención DNCP
₲ 25.202
Retención IVA
₲ 192.873
Retención Renta
₲ 128.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111340
Monto Contrato
₲ 36.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.635.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.635.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289303
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4