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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 438.240
Nro. Solicitud de Transferencia
151417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.646

Retención DNCP
₲ 1.594
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106854
Monto Contrato
₲ 14.941.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.687.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.687.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3