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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91649
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.011

Retención DNCP
₲ 3.489
Retención IVA
₲ 26.700
Retención Renta
₲ 17.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
92/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113271
Monto Contrato
₲ 61.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.694.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.694.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3