Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 569.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91649
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.108
Retención DNCP
₲ 2.029
Retención IVA
₲ 15.518
Retención Renta
₲ 10.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
92/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113271
Monto Contrato
₲ 61.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.694.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.694.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3