Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013671
Monto de la Factura
₲ 2.522.520
Nro. Solicitud de Transferencia
89214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.398.871
Retención DNCP
₲ 8.989
Retención IVA
₲ 68.796
Retención Renta
₲ 45.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108133
Monto Contrato
₲ 82.136.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.110.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.110.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
