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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000235
Monto de la Factura
₲ 2.673.393
Nro. Solicitud de Transferencia
122249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.542.348

Retención DNCP
₲ 9.527
Retención IVA
₲ 72.911
Retención Renta
₲ 48.607
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109936
Monto Contrato
₲ 42.774.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.351.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.351.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291250
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3