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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0009954
Monto de la Factura
₲ 7.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72746
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.133.314

Retención DNCP
₲ 26.731
Retención IVA
₲ 204.573
Retención Renta
₲ 136.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
01/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104643
Monto Contrato
₲ 121.199.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.256.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.256.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285964
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5