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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003820
Monto de la Factura
₲ 3.015.580
Nro. Solicitud de Transferencia
119671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.878.047

Retención DNCP
₲ 10.892
Retención IVA
₲ 71.067
Retención Renta
₲ 55.574
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104459
Monto Contrato
₲ 109.999.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.911.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.911.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283397
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Yacyreta
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4